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Prefeitura Municipal de Sapezal

TERMO DO 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 069/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL-MT – CNPJ 01.614.225/0001-09

 APOSTILAMENTO Nº 1

Contrato nº: 069/2025

Contratada: BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA

OBJETO

O presente apostilamento tem por objeto informar a dotação orçamentária referente ao exercício financeiro de 2026, destinada a suportar as despesas decorrentes da execução do Termo do Contrato nº 069/2025, sem alteração do objeto, do valor, do prazo ou das demais condições contratuais.

FUNDAMENTO LEGAL

O apostilamento é formalizado nos termos do art. 136 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, por se tratar de atualização de informação de natureza orçamentária, que não configura alteração contratual.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do Termo do Contrato nº 069/2025, no exercício financeiro de 2026 correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, até o limite do saldo remanescente do contrato a ser empenhado:

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa: 2 - GESTÃO INTEGRADA DO GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2.023 - MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR E EMISSÃO CTPS

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.385,13 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e treze centavos)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa: 10 - FORTALECIMENTO E APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Ação: 2.027 - APOIO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 3.407,33 (três mil, quatrocentos e sete reais e trinta e três centavos)

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Programa: 3 - GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Ação: 2.025 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 3.748,07 (três mil, setecentos e quarenta e oito reais e sete centavos)

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Programa: 3 - GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Ação 2.133 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 5.111,00 (cinco mil, cento e onze reais)

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Programa: 11 - PLANEJAMENTO URBANO

Ação: 2.152 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 3.407,33 (três mil, quatrocentos e sete reais e trinta e três centavos)

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Programa: 3 - GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Ação: 2.031 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 19.206,61 (dezenove mil, duzentos e seis reais e sessenta e um centavos)

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa: 5 - GESTÃO TRANSFORMADORA DE EDUCAÇÃO

Ação: 2.045 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 9.881,27 (nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos)

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa: 15 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO MUNICIPAL DE ROBÓTICA EDUCACIONAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.385,13 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e treze centavos)

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa: 15 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 2.084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 4.770,27 (quatro mil, setecentos e setenta reais e vinte e sete centavos)

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa: 15 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 2.097 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 15.333,00 (quinze mil, trezentos e trinta e três reais)

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Programa: 15 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 2.146 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 43.273,13 (quarenta e três mil, duzentos e setenta e três reais e treze centavos)

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 15 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 2.081 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 50.051,93 (cinquenta mil, cinquenta e um reais e noventa e três centavos)

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa: 18 - VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA

Ação: 2.094 - GESTÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.385,13 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e treze centavos)

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa: 18 - VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA

Ação: 2.099 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 4.088,80 (quatro mil, oitenta e oito reais e oitenta centavos)

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 008 - DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR

Programa: 16 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR

Ação: 2.091 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 17.036,67 (dezessete mil, trinta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 008 - DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR

Programa: 16 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR

Ação: 2.092 - MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - POLO SAPEZAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 5.451,73 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos)

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE SAÚDE

Programa: 6 - GESTÃO DE CUIDADOS EM SAÚDE

Ação: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 5.792,47 (cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos)

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: .002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 12 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Ação: 2.009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 48.025,47 (quarenta e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos)

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 13 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ação: 2.010 - TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A OUTROS MUNICÍPIOS

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 1.703,67 (mil, setecentos e três reais e sessenta e sete centavos)

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 13 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ação: 2.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 7.137,47 (sete mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos)

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: .002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 13 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ação: 2.157 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 6.133,20 (seis mil, cento e trinta e três reais e vinte centavos)

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: .002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 13 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ação: 2.195 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 1.703,67 (mil, setecentos e três reais e sessenta e sete centavos)

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: .002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 13 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ação: 2.197 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 5.111,00 (cinco mil, cento e onze reais)

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: .002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 13 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ação: 2.198 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 1.703,67 (mil, setecentos e três reais e sessenta e sete centavos)

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: .002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 14 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 3.748,07 (três mil, setecentos e quarenta e oito reais e sete centavos)

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: .002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 27 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Ação: 2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 3.066,60 (três mil, sessenta e seis reais e sessenta centavos)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAM., ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa: 7 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA COM DIGNIDADE

Ação 2.043 - GESTÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.044,40 (dois mil, quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAM., ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa: 7 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA COM DIGNIDADE

Ação: 2.055 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 1.703,67 (mil, setecentos e três reais e sessenta e sete centavos)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAM., ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa: 7 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA COM DIGNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 01.614.225/0001-09

Ação 2.050 - MANUTENÇÃO DO CMTJ - CENTRO MULTIDISCIPLINAR TEREZA JARCZESKI

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 6.814,67 (seis mil, oitocentos e quatrorze reais e sessenta e sete centavos)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAM., ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa: 7 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA COM DIGNIDADE

Ação: 2.051 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.725,87 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAM., ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa: 7 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA COM DIGNIDADE

Ação: 2.185 - MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES COMUNITÁRIOS

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.725,87 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAM., ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Programa: 19 - AÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.055 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 4.088,80 (quatro mil, oitenta e oito reais e oitenta centavos)

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAM., ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 003 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 01.614.225/0001-09

Programa: 20 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Ação: 2.060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.044,40 (dois mil, quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

Órgão: 08 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

Programa: 22 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2.201 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DA ESTRUTURA FUNERÁRIA MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.044,40 (dois mil, quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

Órgão: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO

Programa: 26 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO – PRODEAGRO

Ação: 2.119 - MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 4.088,80 (quatro mil, oitenta e oito reais e oitenta centavos)

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Programa: 31 - INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Ação: 2.105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.044,40 (dois mil, quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Programa: 31 - INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Ação: 2.102 - MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL, ESTÁDIO E COMPLEXO ESPORTIVO

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA

Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 13.324,47 (treze mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos)

RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 069/2025