TERMO DO 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 069/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL-MT – CNPJ 01.614.225/0001-09
APOSTILAMENTO Nº 1
Contrato nº: 069/2025
Contratada: BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
OBJETO
O presente apostilamento tem por objeto informar a dotação orçamentária referente ao exercício financeiro de 2026, destinada a suportar as despesas decorrentes da execução do Termo do Contrato nº 069/2025, sem alteração do objeto, do valor, do prazo ou das demais condições contratuais.
FUNDAMENTO LEGAL
O apostilamento é formalizado nos termos do art. 136 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, por se tratar de atualização de informação de natureza orçamentária, que não configura alteração contratual.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do Termo do Contrato nº 069/2025, no exercício financeiro de 2026 correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, até o limite do saldo remanescente do contrato a ser empenhado:
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
Programa: 2 - GESTÃO INTEGRADA DO GABINETE DO PREFEITO
Ação: 2.023 - MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR E EMISSÃO CTPS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.385,13 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e treze centavos)
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
Programa: 10 - FORTALECIMENTO E APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Ação: 2.027 - APOIO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 3.407,33 (três mil, quatrocentos e sete reais e trinta e três centavos)
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Programa: 3 - GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL
Ação: 2.025 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO E ARQUIVO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 3.748,07 (três mil, setecentos e quarenta e oito reais e sete centavos)
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Programa: 3 - GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL
Ação 2.133 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 5.111,00 (cinco mil, cento e onze reais)
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa: 11 - PLANEJAMENTO URBANO
Ação: 2.152 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 3.407,33 (três mil, quatrocentos e sete reais e trinta e três centavos)
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Programa: 3 - GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL
Ação: 2.031 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 19.206,61 (dezenove mil, duzentos e seis reais e sessenta e um centavos)
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Programa: 5 - GESTÃO TRANSFORMADORA DE EDUCAÇÃO
Ação: 2.045 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 9.881,27 (nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos)
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Programa: 15 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO MUNICIPAL DE ROBÓTICA EDUCACIONAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.385,13 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e treze centavos)
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Programa: 15 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 4.770,27 (quatro mil, setecentos e setenta reais e vinte e sete centavos)
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Programa: 15 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.097 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 15.333,00 (quinze mil, trezentos e trinta e três reais)
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Programa: 15 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.146 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 43.273,13 (quarenta e três mil, duzentos e setenta e três reais e treze centavos)
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa: 15 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.081 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 50.051,93 (cinquenta mil, cinquenta e um reais e noventa e três centavos)
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa: 18 - VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA
Ação: 2.094 - GESTÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.385,13 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e treze centavos)
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Programa: 18 - VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA
Ação: 2.099 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 4.088,80 (quatro mil, oitenta e oito reais e oitenta centavos)
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 008 - DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR
Programa: 16 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR
Ação: 2.091 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 17.036,67 (dezessete mil, trinta e seis reais e sessenta e sete centavos)
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 008 - DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR
Programa: 16 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR
Ação: 2.092 - MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - POLO SAPEZAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 5.451,73 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos)
Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE SAÚDE
Programa: 6 - GESTÃO DE CUIDADOS EM SAÚDE
Ação: 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 5.792,47 (cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos)
Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: .002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 12 - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Ação: 2.009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 48.025,47 (quarenta e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos)
Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 13 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: 2.010 - TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A OUTROS MUNICÍPIOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 1.703,67 (mil, setecentos e três reais e sessenta e sete centavos)
Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 13 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: 2.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 7.137,47 (sete mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos)
Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: .002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 13 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: 2.157 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 6.133,20 (seis mil, cento e trinta e três reais e vinte centavos)
Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: .002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 13 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: 2.195 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 1.703,67 (mil, setecentos e três reais e sessenta e sete centavos)
Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: .002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 13 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: 2.197 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 5.111,00 (cinco mil, cento e onze reais)
Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: .002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 13 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: 2.198 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 1.703,67 (mil, setecentos e três reais e sessenta e sete centavos)
Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: .002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 14 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 3.748,07 (três mil, setecentos e quarenta e oito reais e sete centavos)
Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: .002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 27 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: 2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA MUNICIPAL E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 3.066,60 (três mil, sessenta e seis reais e sessenta centavos)
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAM., ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa: 7 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA COM DIGNIDADE
Ação 2.043 - GESTÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.044,40 (dois mil, quarenta e quatro reais e quarenta centavos)
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAM., ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa: 7 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA COM DIGNIDADE
Ação: 2.055 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 1.703,67 (mil, setecentos e três reais e sessenta e sete centavos)
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAM., ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa: 7 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA COM DIGNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 01.614.225/0001-09
Ação 2.050 - MANUTENÇÃO DO CMTJ - CENTRO MULTIDISCIPLINAR TEREZA JARCZESKI
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 6.814,67 (seis mil, oitocentos e quatrorze reais e sessenta e sete centavos)
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAM., ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa: 7 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA COM DIGNIDADE
Ação: 2.051 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.725,87 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos)
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAM., ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa: 7 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA COM DIGNIDADE
Ação: 2.185 - MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES COMUNITÁRIOS
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.725,87 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos)
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAM., ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Programa: 19 - AÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.055 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 4.088,80 (quatro mil, oitenta e oito reais e oitenta centavos)
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAM., ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 003 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 01.614.225/0001-09
Programa: 20 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Ação: 2.060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.044,40 (dois mil, quarenta e quatro reais e quarenta centavos)
Órgão: 08 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO
Programa: 22 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2.201 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DA ESTRUTURA FUNERÁRIA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.044,40 (dois mil, quarenta e quatro reais e quarenta centavos)
Órgão: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO
Programa: 26 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO – PRODEAGRO
Ação: 2.119 - MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 4.088,80 (quatro mil, oitenta e oito reais e oitenta centavos)
Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Programa: 31 - INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Ação: 2.105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 2.044,40 (dois mil, quarenta e quatro reais e quarenta centavos)
Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Programa: 31 - INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Ação: 2.102 - MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL, ESTÁDIO E COMPLEXO ESPORTIVO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.77.00.00.00 – VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA
Fonte de Recursos: 1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor do saldo remanescente a empenhar: R$ 13.324,47 (treze mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos)
RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 069/2025